当前位置:首页 >> 财务信息
上海市长宁区人民检察院2014年度部门决算
一、主要职能
(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
(二)对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
(三)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(五)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(六)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
(七)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、部门决算单位构成
长宁区人民检察院部门决算包括:长宁区人民检察院本级决算。
第二部分 长宁区人民检察院2014年度部门决算表
|
2014年度财务收支决算总表 |
|
|||||||||||
|
单位:万元 |
|
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
||||||||
|
财政拨款 |
7351.97 |
一般公共服务支出 |
|
|
||||||||
|
其中: 政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
||||||||
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
||||||||
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
6014.23 |
|
||||||||
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
415.67 |
|
||||||||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
74.88 |
|
||||||||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
农林水支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
资源勘探电力信息等支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
金融支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
333.39 |
|
||||||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
||||||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
||||||||
|
本年收入合计 |
7351.97 |
本年支出合计 |
6838.17 |
|
||||||||
|
动用历年结转结余 |
603.87 |
当年结转结余 |
1117.67 |
|
||||||||
|
合计 |
7955.84 |
合计 |
7955.84 |
|
||||||||
|
|
||||||||||||
|
2014年度财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
|
项 目 |
财政拨款支出 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
6014.23 |
3018.40 |
2995.83 |
||||||
|
204 |
04 |
|
检察 |
6014.23 |
3018.40 |
2995.83 |
||||||
|
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
3018.40 |
3018.40 |
|
||||||
|
204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
2091.46 |
|
2091.46 |
||||||
|
204 |
04 |
09 |
“两房”建设 |
904.37 |
|
904.37 |
||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
415.67 |
415.67 |
|
||||||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
415.67 |
415.67 |
|
||||||
|
208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
415.67 |
415.67 |
|
||||||
|
210 |
|
|
医疗保障 |
74.88 |
74.88 |
|
||||||
|
210 |
05 |
|
行政单位医疗 |
73.36 |
73.36 |
|
||||||
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
73.36 |
73.36 |
|
||||||
|
210 |
07 |
|
人口与计划生育事务 |
1.52 |
1.52 |
|
||||||
|
210 |
07 |
05 |
计划生育家庭奖励 |
1.52 |
1.52 |
|
||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
333.39 |
333.39 |
|
||||||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
333.39 |
333.39 |
|
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
333.39 |
333.39 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合 计 |
6838.17 |
3842.34 |
2995.83 |
|||||||||
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位:万元
项目 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人家庭的补助支出 |
基本建设支出 |
资本性支出 |
对企事业单位补助支出 |
其他支出 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> | ||
科目编码 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> | |||||||||||
类 |
款 |
项 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> | |||||||||
决算数 |
决算数 |
决算数 |
决算数 |
决算数 |
决算数 |
决算数 |
决算数 |
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> | ||||
204 |
|
|
公共安全支出 |
3018.40 |
2298.32 |
716.30 |
3.78 |
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
204 |
04 |
|
检察 |
3018.40 |
2298.32 |
716.30 |
3.78 |
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
204 |
04 |
01 |
行政运行 |
3018.40 |
2298.32 |
716.30 |
3.78 |
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
415.67 |
|
|
415.67 |
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
415.67 |
|
|
415.67 |
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
415.67 |
|
|
415.67 |
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> | |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> | |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
73.36 |
73.36 |
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> | |
210 |
07 |
|
人口与计划生育事务 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
210 |
07 |
05 |
计划生育家庭奖励 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
221 |
|
|
住房保障支出 |
333.39 |
|
|
333.39 |
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
333.39 |
|
|
333.39 |
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
333.39 |
|
|
333.39 |
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
合计 |
|
3842.34 |
2373.20 |
716.30 |
752.84 |
|
|
|
|
<!--[if !supportMisalignedRows]-->
<!--[endif]--> |
第三部分 长宁区人民检察院2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金; 以及部门的其他资金等。
一、关于长宁区人民检察院2014年部门决算收入情况说明
长宁区人民检察院2014年部门决算收入总计7351.97万元,全部为财政拨款收入。
二、关于长宁区人民检察院2014年部门决算支出情况说明
长宁区人民检察院2014年部门决算支出总计6838.17万元,其中:基本支出3842.34万元,占56.19%;项目支出2995.83万元,占43.81%。
三、关于长宁区人民检察院2014年部门决算财政拨款支出情况说明
长宁区人民检察院2014年部门决算财政拨款支出总计6838.17万元,具体情况如下:
1.“204(公共安全支出)04(检察)”6014.23万元,
其中: 1.“行政运行”科目3018.40万元,主要用于行政单位的基本支出。2. “一般行政管理事务”科目2091.46万元,主要用于单位查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪,对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督,对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督,对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督等支出。3.““两房”建设”科目904.37万元,主要用于司法办案大楼和“两法衔接”联动中心的装修。
2.“208(社会保障和就业支出)05(行政事业单位离退休)”科目415.67万元,主要用于本院退休人员方面的支出。
3.“210(医疗卫生与计划生育支出)05(医疗保障)”科目73.36万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4.“210(医疗卫生与计划生育支出)07(人口与计划生育事务)”科目1.52万元,主要用于按照国家政策规定对计划生育家庭的奖励支出。
5.“221(住房保障支出)02(住房改革支出)”科目333.39万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
四、关于长宁区人民检察院2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
长宁区人民检察院2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计3842.34万元,具体情况如下:
1.工资福利支出2373.20万元,主要用于单位在职人员的各类劳动报酬和各项社会保险费等。
2.商品和服务支出716.30万元,主要用于单位购买商品和服务的支出。
3.对个人和家庭的补助752.84万元,主要用于退休人员补助及在职人员住房公积金支出。
五、关于长宁区人民检察院2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数152.61万元,比预算节约19.00万元,其中:
我院无因公出国经费。
公务用车购置及运行经费决算143.62万元,比预算节约7.99万元,其中:公务用车购置费65.34元,公务用车运行费78.28元。主要用于更新公务用车4辆,其中2辆为黄标车因不符合国家排放要求而更新。公务用车运行费78.28万元,主要用于公务用车修理费、燃油费、保险费、通行费等,我院年末车辆保有量为34辆。
公务接待经费决算8.99万元,比预算节约11.01万元,主要用于接待来我院指导、参观、交流人员,公务接待160批次,1280人。
六、关于长宁区人民检察院2014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额1172.92万元,其中:政府采购货物预算执行109.68万元、政府采购工程预算执行904.37万元、政府采购服务预算执行158.87万元。
七、关于长宁区人民检察院2014年度预算绩效情况
2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额836.20万元;纳入绩效评价的项目3个,涉及预算金额836.20万元。
八、关于长宁区人民检察院2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日,长宁区人民检察院共有车辆34辆,其中,一般公务用车21辆、一般执法执勤用车13辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
相关数据口径
一、政府采购情况
2014年各部门政府采购财政资金决算资金范围为一般公共预算、基金预算安排的非涉密政府采购项目,包括历年结转拨付和当年预算安排的政府采购项目财政资金执行数(含基本建设投资部分)。
二、绩效评价情况
1、2014年实行绩效目标管理的项目个数和金额,是指2014年部门预算中纳入绩效目标编制管理的项目个数和相应预算金额。
2、2014年纳入绩效评价的个数和金额,是指对2014年部门预算中的项目支出实施绩效评价(含绩效跟踪)的个数和相应预算金额。由于对2014年项目支出的绩效评价工作,一般在2015年实施完成,因此,有关绩效评价数据可以按照2015年已开展的绩效评价相应情况或已确定的2015年绩效评价工作相应计划填报。
3、其他情况。部分单位因部门预算中项目较少、金额较小,其开展绩效评价工作主要针对非部门预算项目支出的,可就非部门预算中项目支出开展绩效评价的情况作为其他情况进行说明。
三、国有资产占用情况
各部门公开的“国有资产占有使用情况”公开数据以决算报表中《资产情况表》(财决附01表)数据为准;其中,车辆分类数据中,将部级干部用车数量纳入一般公务用车予以公开。